สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 655,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 516,724.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -516,724.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 45,000.00 40,591.00
1. พัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก : การ coaching ทีมระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 434,800.00 399,551.00
1. จัดประชุม coaching ทีมพื้นที่ในการจัดทำแผน/โครงการ
2. ประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการผ่านระบบออนไลน์
3. ประชุมคณะกรรมการรพัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
5. ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนในเว็บไซต์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาคุณภาพโครงการระดับตำบลเมืองสุรินทร์
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงกลไกสุขภาวะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ
9. สรุปบทเรียนติดตามกองทุน
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ(ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 45,600.00 45,412.00
1. การประชุมเชิงปฏิบติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 87,140.00 9,000.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

รวมงบทั้งหมด

612,540.00 494,554.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นส.วนิดา วิระกถุล )
วันที่รายงาน