วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะและประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดในภาคใต้ตอนบนตัวชี้วัด
-มีกลไกคณะทำงานร่วมระดับจังหวัดใน 5 จังหวัด
-ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น
-ร่างข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่
-มติข้อเสนอ/แผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น/ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 0.00 | 15 | 23 | 94,402.00 | 23 | 94,402.00 | |
2 | พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 | 0.00 | 0 | 14 | 681,944.00 | 14 | 681,944.00 | |
3 | บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล | 0.00 | 0 | 12 | 224,654.00 | 12 | 224,654.00 | |
0.00 | 15 | 49 | 1,001,000.00 | 49 | 1,001,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (1,001,000.00 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ :
2.เพื่่อพัฒนากลไกคณะทำงานระดับเขตและจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการยกระดับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตัวชี้วัด
-เกิดการพัฒนาคณะทำงานจังหวัดและอำเภอนำร่อง
-รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุดบทเรียน
-จำนวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนที่ได้รับการพัฒนายกระดับอย่างน้อย 30 % ของกองทุนทั้งหมด
-ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพระดับเขต
-มีกลไกความร่วมมือ/สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
-นักจัดการความรู้จังหวัดละ 2 คน / รวม 14 คน
-มีชุดบทเรียนความรู้การทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ 5 กรณีศึกษาชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ กระบี่
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 0.00 | 15 | 23 | 94,402.00 | 23 | 94,402.00 | |
2 | พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 | 0.00 | 0 | 14 | 681,944.00 | 14 | 681,944.00 | |
3 | บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล | 0.00 | 0 | 12 | 224,654.00 | 12 | 224,654.00 | |
0.00 | 15 | 49 | 1,001,000.00 | 49 | 1,001,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (1,001,000.00 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
วัตถุประสงค์ :
3 เพื่่อสังเคราะห์บทเรียนจากการทำงานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป) และภาคียุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
-รายงานผลการดำเนิน/ระบบบันทึกออนไลน์
-รายงานสรุปผลโครงการ
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 0.00 | 15 | 23 | 94,402.00 | 23 | 94,402.00 | |
2 | พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11 | 0.00 | 0 | 14 | 681,944.00 | 14 | 681,944.00 | |
3 | บริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล | 0.00 | 0 | 12 | 224,654.00 | 12 | 224,654.00 | |
0.00 | 15 | 49 | 1,001,000.00 | 49 | 1,001,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (1,001,000.00 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (3,003,000.00 บาท)